九江市文化新闻出版局2014年部门决算
发布时间:2015-12-30 00:00 来源:本网字体: [大 中 小]
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- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2015-12-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2019-147508
- 责任部门:
第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的政策和有关地方性法规、规章及发展规划,经批准后并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的机制体制创新。
(二)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,统筹安排各项事业经费;规划、指导公共文化产品生产,组织实施全市公共文化、广播影视、新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。
(三)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、农家书屋和基层文化建设;指导管理农村电影放映工程、广播村村通工程建设;牵头管理市级公共文化设施; 拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作;指导、推动开展各类社会文化工作。
(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;重点扶植具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织开展公益性文化惠民演出活动;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。
(五)贯彻执行国家对外及对港澳台地区的文化交流政策,指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。
(六)依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可。
(七)指导、协调全市文化广电新闻出版领域文化产业的建设和发展,推进产业交流与合作;贯彻落实文化产业政策,拟定文化产业发展规划;规划、指导重点文化产业项目开发;负责全市文化广电新闻出版统计工作,配合做好文化产业统计工作。
(八)管理全市文物、博物馆事业,组织、指导、协调全市文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史文化名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理;负责全市文物执法和承担市文物管理委员会办公室日常工作。
(九)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,指导对市场经营活动的监督管理工作;指导监管广播电视广告播放。
(十)负责对全市互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管,负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目、审查其内容和质量。
(十一)负责研究拟定电影放映市场管理规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。
(十二)指导、协调全市文化广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设;负责推进广播影视科技发展,拟定全市广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。
(十三)负责著作权管理;组织查处著作权侵权案件;处理涉外著作权事宜,管理、协调全市出版物的进出口贸易和版权贸易。
(十四)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、管理全市文化市场综合执法工作;负责全市出版物市场和出版物“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;负责文化市场综合执法,对全市演艺、广电、图书、音像、印刷、复制、网络游戏等文化市场实施监督管理;指导县(市、区、山)文化市场管理和综合执法工作;承担市文化市场管理委员会办公室日常工作。
(十五)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;制定全市文化广电新闻出版人才教育培训规划并组织实施。
(十六)指导和管理直属企事业单位;对被授权的国有资产进行监管;
(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责,市文化广电新闻出版局内设14个职能科室,分别是:办公室、人事教育科、计划财务科、社会文化科、艺术科、文物保护与博物馆科、宣传管理科、电影管理科、文化市场与传媒机构管理科、新闻出版科、行政许可服务科、科技发展科、产业发展科、综治科,以及机关党委和“扫黄打非”工作领导小组办公室。
四、下属机构
市文化广电新闻出版局下属12个单位,分别是:市文化市场综合执法支队、市文物局、市文化馆、市影视艺术中心、市美术馆、市图书馆、市博物馆、市民俗博物馆、九江实验台、市电影公司、市人民影剧院、市十里电影院。
五、联系方式
联系电话及传真:8224022 邮箱:jjswxj@jiujiang.gov.cn
二、部门决算单位构成
纳入九江市文化新闻出版局2014年部门决算编制范围的单位共8家,详细情况见下表:
:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
九江市文化新闻出版局 |
|
2 |
九江美术馆 |
|
3 |
九江市博物馆 |
|
4 |
九江市民俗博物馆 |
|
5 |
九江市文物局 |
|
6 |
九江市图书馆 |
|
7 |
九江市文化馆 |
|
8 |
九江市文化综合执法支队 |
|
第二部分 九江市文化新闻出版局2014年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:九江市文化新闻出版局 |
|
|
单位:元 | ||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
一、财政拨款收入 |
|
45756318 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:政府性基金 |
|
280000 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
1624780.04 |
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
600000 |
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
0.00 |
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
0.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
70112.90 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
41841588.28 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
4055233.10 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
1416088.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
80000.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
2119908.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类) |
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
|
48512817.47 |
|
|
|
人员经费 |
|
36861763.95 |
|
|
|
日常公用经费 |
|
11651053.52 |
|
|
|
二、项目支出 |
|
1000000 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
|
行政事业类项目 |
|
1000000 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
四、经营支出 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
基本支出和项目支出合计 |
|
49512817.47 |
|
|
|
工资福利支出 |
|
20854798.66 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
11111160.52 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
16006965.29 |
|
|
|
对事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
赠与 |
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
1539893.00 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
48051210.94 |
本年支出合计 |
|
49512817.47 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
3584896.13 |
结余分配 |
|
437317.16 |
年初结转和结余 |
|
2189784.77 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
|
2189784.77 |
提取职工福利基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
0.00 |
转入事业基金 |
|
437317.16 |
经营结余 |
|
0.00 |
其他 |
|
|
|
|
|
年末结转和结余 |
|
3875757.21 |
|
|
|
基本支出结转 |
|
3075757.21 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
800000.00 |
|
|
0.00 |
经营结余 |
|
|
总计 |
|
53825891.84 |
总计 |
|
53825891.84 |
收入决算表 公开02表 |
| ||||||||
部门:九江市文化新闻出版局 |
|
|
|
单位:元 |
| ||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||
| |||||||||
| |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
合计 |
48051210.94 |
45756318.00 |
1624780.04 |
600000.00 |
|
|
70112.90 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
25000.00 |
25000 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
150000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
40225477.84 |
37930584.90 |
1624780.04 |
600000.00 |
|
|
70112.90 |
|
20701 |
文化 |
25995157.99 |
25129784.90 |
251138.20 |
600000.00 |
|
|
14234.89 |
|
20702 |
文物 |
10593639.29 |
9213800.00 |
1373641.84 |
|
|
|
6197.45 |
|
20705 |
新闻出版 |
149680.56 |
10000.00 |
|
|
|
|
49680.56 |
|
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3287000.00 |
3287000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4025233.10 |
4025233.10 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2127200.00 |
2127200.00 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 公开03表 |
| |||||||||||||||
编制单位:九江市直单位汇总 |
|
2014年度 |
|
|
金额单位:元 |
| ||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
合计 |
|
49512817.47 |
48512817.47 |
1000000.00 |
4 |
5 |
6 |
| ||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
41841588.28 |
40841588.28 |
1000000.00 |
|
|
|
| ||||||||
20701 |
文化 |
26097263.56 |
25297263.56 |
800000.00 |
|
|
|
| ||||||||
20702 |
文物 |
13450665.53 |
13450665.53 |
|
|
|
|
| ||||||||
20705 |
新闻出版 |
178925.49 |
178925.49 |
|
|
|
|
| ||||||||
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
| ||||||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1914733.70 |
1714733.70 |
200000.00 |
|
|
|
| ||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4055233.10 |
4055233.10 |
|
|
|
|
| ||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1416088.09 |
1416088.09 |
|
|
|
|
| ||||||||
212 |
城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
| ||||||||
221 |
住房保障支出 |
2119908.00 |
2119908.00 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 |
| |||||||||||||||
部门:九江市文化新闻出版局 |
|
|
单位:元 |
| ||||||||||||
收入 |
支出 |
| ||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
|
|
|
| ||||||||
一、公共预算财政拨款 |
1 |
45476317.00 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| ||||||||
二 政府性基金预算财政拨款 |
2 |
280000.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
3 |
0.00 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
4 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
|
4055233.10 |
4055233.10 |
|
| ||||||||
|
5 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
1416088.09 |
1416088.09 |
|
| ||||||||
|
6 |
0.00 |
住房保障支出 |
|
2119908.00 |
2119908.00 |
|
| ||||||||
|
7 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
|
35667878.65 |
35467878.65 |
200000.00 |
| ||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
80000.00 |
80000.00 |
|
| ||||||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
项目(按功能分类) |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
一、基本支出 |
|
42339107.84 |
42059107.84 |
280000.00 |
| ||||||||
|
|
|
人员经费 |
|
35106395.19 |
35106395.19 |
|
| ||||||||
|
|
|
日常公用经费 |
|
7232712.65 |
6952712.65 |
280000.00 |
| ||||||||
|
|
|
二、项目支出 |
|
1000000.00 |
1000000.00 |
|
| ||||||||
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
行政事业类项目 |
|
1000000.00 |
1000000.00 |
|
| ||||||||
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
工资和福利支出 |
|
19956750.62 |
19956750.62 |
|
| ||||||||
|
|
|
商品和服务支出 |
|
6866894.65 |
6586894.65 |
280000.00 |
| ||||||||
|
|
|
对个人家庭的补助 |
|
15149644.57 |
15149644.57 |
|
| ||||||||
|
|
|
其他资本性支出 |
|
1365818.00 |
1365818.00 |
|
| ||||||||
本年收入合计 |
10 |
45756318.00 |
本年支出合计 |
|
43339107.84 |
43059107.84 |
280000.00 |
| ||||||||
年初结转结余 |
11 |
1314798.62 |
财政拨款结转结余 |
|
3732008.78 |
3732008.78 |
|
| ||||||||
一、公共预算财政拨款 |
12 |
1314798.62 |
基本支出结转 |
|
2932008.78 |
2932008.78 |
|
| ||||||||
二 政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
项目支出结转 |
|
800000.00 |
800000.00 |
|
| ||||||||
合计 |
14 |
47071116.62 |
支出总计 |
|
47071116.62 |
46791116.62 |
280000.00 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 | |||||||||||
部门:九江市文化新闻出版局 |
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||
2014年度预算数 |
2014年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20.53 |
3 |
10.36 |
0 |
10.36 |
7.7 |
19.4 |
0 |
12 |
0 |
12 |
7.4 |
第三部分 九江市文化新闻出版局2014年部门决算情况说明
(一)九江市文化新闻出版局2014年预算收支总体情况说明
1.收入总计45756318.00元。
九江市文化新闻出版局2014年度公共预算收入总计33603101.47元,其中本年收入总计48051210.94元,具体情况如下;
(1) 财政拨款收入45765318.00元。其中:政府性基金280000.00元。
(2) 上级补助收入1624780.04元。
(3) 事业收入600000.00元。
(4) 其他收入70112.90元。
(5)上年结转结余2189784.77元。系九江市文化新闻出版局所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转 本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已经完成产生的结余资金。上年度财政拨款结转和结余.
2.支出总计 220889.20万元。
九江市文化新闻出版局2014年度公共预算支出合计49512817.47元,其中本年基本支出48512817.47元,项目支出:1000000.00元。具体情况如下:
(1)文化与体育传媒(类)基本支出:40841588.28元,项目支出:1000000.00元,主要用于九江市文化新闻出版局行政运行、图书馆、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化市场管理、文物保护、博物馆、新闻出版发行、文化事业建设等相关支出。
(2)城乡社区(类)80000.00元,主要用于九江市文化新闻出版局国有土地使用权出让收入安排的支出。
(3)社会保障就业(类)4055233.10元。主要用于九江市文化新闻出版局离退休人员和离退休管理机构的相关支出。
(4)医疗卫生与计划生育(类)1416088.09元。主要用于九江市文化新闻出版局所属单位医疗卫生正常运转和专项业务工作支出。
(5)住房保障支出(类)2119908.00元。主要用于九江市文化新闻出版局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三 2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明
1、“三公”经费使用当年预算支出情况:2014年,“三公”经费使用当年财政支出19.4万元,其中:因公出国费0万元,公务用车运行维护费12万元 ,公务接待费 7.4万元。和2014年预算相比。“三公”经费支出减少4.66万元,降低17%。无因公出国费用主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制出国组队人数和在外天数,控制支出。公务用车运行维护费减少1.36万元, 降低 11% ,主要原因是严格控制新增车辆配置,加强日常管理控制支出。公务接待减少0.3万元,降低4%主要原因是严格执行八项规定,严格控制公务接待人员次数和标准,控制支出。
2、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的公务接待296批次,1480人次,共 7.4 万元;接待主要团体包括国家、省厅等文化行政部门及其他重要组织。
3、因公出国(境)团情况:2014年度无人因公出国,没有相关费用产生。
4公务用车保有情况:2014年度我局公务用车有6辆,公务用车费用包括:车辆保险、维修、过桥过路费、汽油运行费、司机补贴及工资等。